Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.09.2018 2218010102 dobropis - stravné lístky 280 ks ZML/1039/2010 4500131701 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -280,00
03.09.2018 2218010153 náklady spojené s poskyt.vyjadrenia ku existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. 4500136624 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,16
03.09.2018 2218010159 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500135805 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,560,00
03.09.2018 2218010161 Nápojové poukážky Mengusovce ZML/1039/2010 4500135808 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 266,00
03.09.2018 2218010167 Nápojové poukážky Trnava ZML/1039/2010 4500135867 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 110,00
03.09.2018 2218010248 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - odpočívadlo Čierne ZM/2017/0273 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 102,51
03.09.2018 5018000478 depozit 4500136269 EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava, 811 09, SK 35825600 16,000,00
03.09.2018 5018000481 predplatné denník N - WEB/rok 4500136157 N Press, s.r.o., Jarošova 1, Bratislava, 831 03, SK 46887491 53,88
03.09.2018 2218010207 oprava tlmiča nárazu s ÚZ 100, paralelný na D2, na HP Čunovo, PJP 4500134132 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,487,00
03.09.2018 2218010134 Nápojové poukážky LM ZML/1039/2010 4500136085 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 145,60