Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.10.2018 2218012806 AdBlue ZM/2015/0442 4500139028 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 149,75
24.10.2018 2218012807 motorová nafta ZM/2015/0442 4500139143 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 2,929,40
24.10.2018 2218012808 motorová nafta ZM/2015/0442 4500138903 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 7,928,67
24.10.2018 2218012809 refakturácia EE ČS Budča - Juh, 09/2018 ZM/2016/0032 4500139742 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 29,06
24.10.2018 2218012816 prenájom mobilných toaliet 38.-41. týždeň 4500134312 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 14,947,00
24.10.2018 2218012817 vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a úradných skúšok na plynových vyhradených technických zariadeniach 4500123698 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 380,00
24.10.2018 2218012818 vrecká na psie exkrementy 4500138845 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 117,00
24.10.2018 2218012821 kamenivo ET/2018/0217 4500138516 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 655,50
24.10.2018 2218012822 Vyčistenie komôr nosnej konštrukcie mosta ev.č. D1-014 estakáda Prístavného mosta 4500137420 ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, Bratislava, 851 01, SK 35737824 18,852,50
24.10.2018 2218012823 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500138370 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 49,900,00