Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | 2218012736 | servis vozidla BL813NO | 4500138361 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 491,37 | |
| 23.10.2018 | 2218012737 | brity | 4500139228 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 914,00 | |
| 23.10.2018 | 2218012738 | materiál | 4500138096 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 226,17 | |
| 23.10.2018 | 2218012739 | náhradné diely BA874OY | 4500138531 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 428,13 | |
| 23.10.2018 | 2218012740 | materiál a náhradné diely | 4500138094 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 472,90 | |
| 23.10.2018 | 2218012742 | fólia na helmu Nova | 4500138559 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 226,90 | |
| 23.10.2018 | 2218012743 | materiál | 4500139052 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 621,40 | |
| 23.10.2018 | 2218012744 | materiál | 4500138492 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 697,72 | |
| 23.10.2018 | 2218012745 | materiál | 4500139374 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 949,10 | |
| 23.10.2018 | 2218012756 | technická kontrola opakovaná BA950LK | 4500138719 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 10,00 |