Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.10.2018 2118001215 Automatické sčítače dopravy - slučkové ZM/2014/0369 4500135352 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,844,00
24.10.2018 2118001221 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500135609 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,200,00
24.10.2018 2118001222 Licencia na poskytovanie technickej služby 4500137455 DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 50232886 19,470,00
24.10.2018 2118001226 Geotechnický monitoring po sanácii skalného masívu na R2 Budča - Zvolen 4500135677 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 60,150,00
24.10.2018 2218012791 predplatné - parkovacie karty-vyúčtovanie 4500137490 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2,083,33
24.10.2018 2218012791 predplatné - parkovacie karty-vyúčtovanie 4500137490 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2,083,33
24.10.2018 2218012813 online knižnica - vyúčtovanie 4500138855 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 35730129 346,52
24.10.2018 2218012783 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500137617 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 639,77
24.10.2018 2218012784 Obutie kolesa - BA755SP 4500138981 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 3,21
24.10.2018 2218012785 úprava kancelárie dopravného odd., úprava šatní zam.-omietky, maľovanie, obklad, premiestnenie sanity 4500138621 MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK 47016043 3,300,00