Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.10.2018 2218012592 čerpanie a vývoz fekálií autom KS170BG, z vrátnice na Magnezitárskej ulici v KE na ČOV Kráľovce 12.10.18 4500138649 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 77,15
19.10.2018 2218012593 pranie a čistenie 4500138472 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 12,39
19.10.2018 2218012598 brity gumené 4500138072 RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK 31598170 996,00
19.10.2018 2218012599 oprava mot. vozidla BA964MD 4500137380 PENAD SERVICES s.r.o., Popradská 57, Košice, 040 11, SK 44799527 3,249,60
19.10.2018 2218012601 podpora APV 10/2018 ZM/2018/0147 4500131261 SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK 36785512 161,00
19.10.2018 2218012602 motorová nafta ZM/2015/0442 4500138573;4500138796 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,383,07
19.10.2018 2218012603 Natural 95 ZM/2015/0442 4500138576 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,030,07
19.10.2018 2218012607 emisná kontrola vozidiel 4500138211 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 141,68
19.10.2018 2218012608 odvoz odpadu 9/2018 ET/2018/0046 4500139131 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 625,38
19.10.2018 2218012609 prenájom rohoží za obdobie 10.9. - 7.10.2018 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92