Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2018 2318007992 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/08949 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,37
11.07.2018 2318007993 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/08950 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 56,38
11.07.2018 2118000720 Objednávka ZP_R2_1736 Objednávka ZP_R2_1736 Ing. Monika Bilá, Pod Hrabinou 532/42, Košice - Myslava, 040 16, SK 915345 100,00
11.07.2018 2118000725 Komplexná analýza kvality elektrickej energie v tuneli Považský Chlmec 50073/2018 VADET s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK 43900950 45,970,00
11.07.2018 2118000726 Modernizácia stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko 4500126007 DIGISYS, s.r.o., Kupecká 1357/16, Nitra, 949 01, SK 46364021 11,392,00
11.07.2018 2118000727 Prívesný vozík Muller Mitteltal ZM/2018/0051 4500129764 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 29,670,00
11.07.2018 2118000728 Zariadenie na drvenie drevenej hmoty Shliesing ZM/2018/0051 4500129765 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 44,160,00
11.07.2018 2218008014 údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihluk.steny pri ceste R4 KE - Južné nábrežie 6/2018 4500132373 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
11.07.2018 2218008045 realizácia DBZ, tlmiča nárazov HIASA na R1, križovatka Vlčkovce, ĽJP ZM/2016/0045 4500130911 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,765,00
11.07.2018 2218008047 biely plášť 4500133175 Tatiana Staňová MODEN, Kolačno 299, Kolačno, 958 41, SK 22810722 54,50