Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | 2225001193 | Spotrebný materiál | 4500250229 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 510,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001194 | STK BA609ZJ | 4500250798 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 88,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001195 | STK BA833SZ | 4500250795 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 78,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001196 | Profylaktická kontrola | 4500249820 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 2,635,96 | |
| 13.02.2025 | 2225001197 | služby nezávisl.znalca 12/24 | ZML/1054/2010 | 4500251258 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 267,237,77 |
| 13.02.2025 | 2225001198 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500250450 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 2,400,00 |
| 13.02.2025 | 2225001199 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0099 | 4500251126 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 80,69 |
| 13.02.2025 | 2225001200 | školenie obsluhy | 4500249423 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 25,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001201 | školenie obsluhy | 4500249422 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 49,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001202 | servis BT143DU | 4500250746 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 295,24 |