Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2018 2218011673 papier kopírovací ET/2018/0155 4500137216 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
03.10.2018 2218011674 Likvidácia odpadu 09/2018 ZML/263/2010 4500136138 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,108,12
03.10.2018 2218011675 upratovanie kanc. priestorov 09/2018 ZML/145/2010 4500138076 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.10.2018 2218011676 Upratovacie služby 09/2018 Malý Šariš 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 684,79
03.10.2018 2218011677 Upratovacie služby 09/2018 SSÚD PB 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,123,43
03.10.2018 2218011678 Tlmočnícke služby 4500135410 FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK 36359459 120,00
03.10.2018 2218011679 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL079ED 4500136489 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 1,376,80
03.10.2018 2218011680 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 55,07
03.10.2018 2218011681 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 141,46
03.10.2018 2218011682 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 26,66