Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2018 2218011483 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2218011485 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 19,55
01.10.2018 2218011487 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2318010905 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/12672 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,652,25
01.10.2018 2218011230 orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín na vybraných odpočívadlách 4500134144 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 2,650,00
01.10.2018 2318010903 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/12673 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,938,37
01.10.2018 2218011469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2218011470 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011343 oprava ríms na moste č.D1-161 4500122178 ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, Žilina, 010 01, SK 46340386 38,151,55
28.09.2018 2218011344 materiál 4500135968 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 180,60