Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.03.2025 2225003092 Vtoková mreža 4500252429 SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s., ul. A. Rudnaya č. 21, Žilina, 010 01, SK 36404870 905,00
31.03.2025 2225003142 Spojovací, spotrebný materiál 4500253245 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 635,52
31.03.2025 2225003093 Pracovné náradie 4500252576 NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK 31609961 4,821,00
31.03.2025 2225003143 Kompresor 4500252861 RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK 51058189 869,73
31.03.2025 2225003094 servisná oprava stroja 4500252238 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,665,00
31.03.2025 2225003144 Výmena okna, dverí 4500251116 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 1,774,50
31.03.2025 2225003095 eStravenky, Karta fpoho 3/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 42,356,45
31.03.2025 2225003098 Tepovač 4500253034 CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 43891811 1,258,00
31.03.2025 2225003099 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252691 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 185,91
31.03.2025 2225003100 špecializovaný kurz 4500252070 PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK 36421901 555,60