Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.11.2025 2225011642 Demontáž, spätná montáž sond ZM/2025/0288 4500257634 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,800,00
03.11.2025 2225011643 Jazykové vzdelávanie 10/25 ZM/2023/0413 4500248720 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 3,125,00
03.11.2025 2225011644 Reklamné predmety 4500261396 CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK 36691836 1,349,02
03.11.2025 2225011645 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261354 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,121,00
03.11.2025 2225011646 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500259999 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,845,00
03.11.2025 2225011647 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261325 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,555,00
03.11.2025 2225011648 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261360 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,175,00
03.11.2025 2225011649 Oprava meteozariadenia 10/25 ZM/2025/0288 4500261326 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,380,00
03.11.2025 2225011650 ND na vozidlá, mazivá 4500260569 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 6,420,00
03.11.2025 2225011651 spotrebný, spojovací materiál 4500262314 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 677,64