Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2024 2224015156 pramenitá voda Milhosť 4500246860 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00
18.12.2024 2224015302 Elektroinštalačný materiál 4500248473 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 875,00
18.12.2024 2224015157 spotreba EE 11/2024 ZM/2024/0351 4500248816 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,555,88
18.12.2024 2224015313 Optické teplotné čidlo 4500248693 BFI Praha, s.r.o. Ing. Bukač Michal, Hyacintová 3208/8, Praha- Záběhlice, 106 00, CZ 61508420 630,00
18.12.2024 3024000809 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 10,32
18.12.2024 3024000812 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 PP MEGATRADE s.r.o., Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota, 979 01, SK 47215615 33,00
18.12.2024 2124000889 Zmluva o poskytnutí služby - vypracovanie aktualizácie DSP, Oznámenia 8a po vypracovaní DSP, DSZ, DP, výkon AD a KD pre D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2018/0382 GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 31422969 9,746,40
18.12.2024 2224015274 Predplatné Veronica 2025 4500248927 ZO ČSOP VERONICA, Panská 363/9, BRNO 2, ČR, 602 00, CZ 13693620 18,00
18.12.2024 2324012896 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16265 REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 52295401 3,692,94
18.12.2024 2324012897 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16267 REWIX Property s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK 54863007 1,192,13