Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2324005394 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10246 HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK 35869623 -170,45
18.06.2024 2324005395 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10250 HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK 35869623 -170,44
17.06.2024 2224006362 servis AA328CJ 4500239185 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 297,57
17.06.2024 2224006363 Chemikálie, mazivá 4500238694 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 455,30
17.06.2024 2224006364 pečiatky 4500239400 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR, Kysucká 14494/14, Prešov, 080 05, SK 56225717 35,58
17.06.2024 2224006365 Mazivá 4500238937 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 542,60
17.06.2024 2224006366 Chemikálie, mazivá 4500238650 Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 489,90
17.06.2024 2224006367 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500237546 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,343,37
17.06.2024 2224006368 oprava BL051NO 4500238875 Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK 46605011 654,31
17.06.2024 2224006369 STK M1, N1 BT721AA 4500238582 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 75,00