Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224015186 | ND na vozidlá | 4500248564 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 948,54 | |
| 16.12.2024 | 2224015187 | servis BL709XH | 4500248564 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 813,04 | |
| 16.12.2024 | 2224015188 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247948 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 58,50 |
| 16.12.2024 | 2224015189 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247860 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,287,51 |
| 16.12.2024 | 2224015190 | výlep pieskových fólií | 4500247335 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 225,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014908 | Obnova VDZ 12/2024 | ZM/2022/0312 | 4500245853 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 62,311,91 |
| 16.12.2024 | 2224014909 | Obnova VDZ 12/2024 | ZM/2022/0312 | 4500244399 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 166,665,17 |
| 16.12.2024 | 2224014910 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247625 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 16,720,00 |
| 16.12.2024 | 3024000805 | Letecké poistenie - poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla | ZM/2024/0554 | ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, 530 02, CZ | 45534306 | 14,299,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014911 | Oprava mosta R1 12/24 | ZM/2023/0400 | 4500237898 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 157,406,31 |