Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.08.2025 2225008779 Mazivá 4500258560 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25
25.08.2025 2225008780 Mazivá 4500258562 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 871,25
25.08.2025 2225008781 Spojovací, spotrebný materiál 4500258662 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 191,92
25.08.2025 2225008783 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500258596 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 863,64
25.08.2025 2225008784 ND na vozidlá 4500258391 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 15,79
25.08.2025 2225008785 Tonery ZM/2023/0098 4500258303 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,087,00
25.08.2025 2225008787 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500258018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 166,98
25.08.2025 2225008788 Dvere kompletné 4500258255 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,447,20
25.08.2025 2225008789 Oprava BL431YJ 4500258263 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 618,90
25.08.2025 2225008790 Diagnostika BL660XE 4500257746 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 4,978,84