Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2024 2224005647 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500237412;4500238273 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 84,376,32
31.05.2024 2324004557 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-079/2024/Velka/0152/SO605-00/RusJa Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,883,27
31.05.2024 2224005648 kovoobrábanie 4500237932 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 190,25
31.05.2024 2324004562 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-019/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa VP/2024/09630 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 85,08
31.05.2024 2224005649 vypracovanie protokolov 4500237986 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 995,00
31.05.2024 2324004566 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/08989 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 538,56
31.05.2024 2224005650 Chemikálie 4500237607 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 300,00
31.05.2024 2224005651 ND na vozidlá 4500237962 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 57,34
31.05.2024 2224005652 kardan 4500238093 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 366,00
31.05.2024 2224005653 ND na BT597CM 4500238094 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 90,05