Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2016 2116000293 geotechnik SD pre tunel 67332/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 27,521,00
07.03.2016 2116000294 ZP č. 27/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 750,00
07.03.2016 2116000295 ZP č. 28/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 140,00
07.03.2016 2116000296 ZP č. 29/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 1,100,00
07.03.2016 2116000302 NN prípojky 4500084975 ADOTEL-HEX s.r.o., Vojtecha Tvrdého 8, Žilina, 012 11, SK 30229162 5,660,41
07.03.2016 2216001931 Technická kontrola 4500085779 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 39,58
07.03.2016 2216001984 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,342,75
07.03.2016 2216001991 Služba Telekomdrive 4500084839 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 190,00
07.03.2016 2216001993 Služby pevnej siete - dátové služby ET/2015/0590 4500086339 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,806,99
07.03.2016 2216001997 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500087795 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,805,09