Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.11.2015 2215013198 oprava garážovej brány 4500082107 DS mont a.s., Bratislavská 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 174,00
30.11.2015 2215013199 tonery ZM/2013/0398 4500081862 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 16,679,00
30.11.2015 2215013200 pneumatiky ZM/2013/0058 4500082197 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 791,20
27.11.2015 2315017115 nájom pozemkov 30603/NZ-431/2012/Kriváň/1519/G3DW/a Obecný úrad Kriváň, Kriváň 441, Kriváň, 962 04, SK 320048 732,82
27.11.2015 2315017116 nájom pozemkov 30603/NZ-169/2012/Stožok/1519/G3DW Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 52,82
27.11.2015 2315017491 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/17792 DEVELOPMENT 4, a.s., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 36688223 2,087,27
27.11.2015 2215013049 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 35,29
27.11.2015 2215013050 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,034,63
27.11.2015 2115001815 Montážne práce a dodávky ZM/2014/0339 4500076099 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 21,750,00
27.11.2015 2115001816 Montážne práce a dodávky ZM/2014/0339 4500080780 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 8,700,00