Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2015 2215004183 Odstávka tunela Sitina - apríl 2015 ZML/959/2010 4500071346 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 20,721,72
06.05.2015 2215004184 Odstávka tunela Sitina - apríl 2015 ZML/959/2010 4500071347 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 64,019,88
06.05.2015 2215004185 Oprava a údržba - poistná udalosť-patrola BL151JH 4500070504 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 394,77
06.05.2015 2215004186 Vykonanie STK ET/2015/0074 4500070535 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 49,00
06.05.2015 2215004187 Stravné lístky Nová Baňa ZML/1039/2010 4500071194 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
06.05.2015 2215004188 Stravné lístky Malacky ZML/1039/2010 4500071236 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,989,20
06.05.2015 2215004189 Upratovacie a čistiace práce ZML/145/2010 4500071261 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
06.05.2015 2215004190 Upratovanie objektu D1 odpočívadlo Velínok, Podtureň za 04/2015 ET/2015/0040 4500071468 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 214,60
06.05.2015 2215004191 Upratovanie objektu SSÚD Bratislava Domkárska 9 za 04/2015 ZM/2015/0033 4500071462 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
06.05.2015 2215004192 Práca technika BOZP apríl 2015 IO Prešov ZM/2014/0422 4500071509 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00