Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2015 2215011660 Revízia strojov ZM/2015/0017 4500074933 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 332,15
30.10.2015 2215011662 Materiál ZM/2014/0482 4500079589 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 803,75
30.10.2015 2215011664 Materiál ZM/2014/0482 4500079503 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 222,88
30.10.2015 2215011666 Materiál ZM/2014/0482 4500078658 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,939,50
30.10.2015 2215011670 Oprava a údržba 4500080255 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
30.10.2015 2215011671 Kalendáre 4500080905 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 98,78
30.10.2015 2215011672 Materiál 4500080729 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 95,60
30.10.2015 2215011673 Oprava hasiacich prístrojov 4500080773 František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK 22693122 147,04
30.10.2015 2215011674 Školenie 4500079769 TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK 34518860 80,00
30.10.2015 2215011675 Školenie 4500079767 TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK 34518860 40,00