Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.02.2016 2216000554 pramenitá voda nesýtená 4500083910 DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36395668 50,00
02.02.2016 2216000556 oprava kosačky 4500085570 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 20,81
02.02.2016 2216000558 náhradné diely 4500085576 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 529,01
02.02.2016 2116000068 Zmluva o dielo - D1 Višňové - Dubná Skala, monitoring vplyvov na životné prostredie - biota ZM/2011/0306 EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK 35734990 15,660,00
02.02.2016 2216000642 Oprava UPS v technologickej miestnosti 4500084218 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,050,80
02.02.2016 2216000644 Oprava optiswitchu a technologického uzla 4500081473 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,677,00
02.02.2016 2216000646 Servisná činnosť a opravy technologickej časti tunela Bôrik ZM/2015/0015 4500086346 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 652,64
02.02.2016 2216000649 Oprava komunikačného modulu ZM/2015/0015 4500084149 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 499,64
02.02.2016 2216000652 Oprava napájania optického prevodníka - tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500080329 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 273,24
02.02.2016 2216000665 Odborná prehliadka automatických dverí 4500085184 HK-IMPEX, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK 36388726 329,00