Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2015 2215012473 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 30,00
12.11.2015 2215012474 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079909 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
12.11.2015 2215012475 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 50,00
12.11.2015 2215012476 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
12.11.2015 2215012477 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,00
12.11.2015 2215012478 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 50,00
12.11.2015 2215012479 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,00
12.11.2015 2215012481 Oprava vozidla 4500080097 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 302,40
12.11.2015 2115001700 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 409,459,67
12.11.2015 2115001701 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,228,379,02