Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2015 2215013824 nápojové a stravné lístky, NDS ústredie 4500083074 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 84,000,00
11.12.2015 2215013825 nápojové a stravné lístky, SSÚD PB ZML/1039/2010 4500083206 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,345,00
11.12.2015 2115001907 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 224,96
11.12.2015 2115001908 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 224,96
11.12.2015 2115001909 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 225,00
11.12.2015 2115001910 činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 90493/2014 SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK 44938209 2,227,80
11.12.2015 2115001929 ZP na TZ OBJ/156964/2015 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 3,650,00
11.12.2015 2115001930 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078731 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,187,40
11.12.2015 2115001931 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078834 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 44,190,75
11.12.2015 2115001932 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500081286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 51,089,25