Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 2215008928 | servis vozidla BA724MI | ET/2015/0437 | 4500076161 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 600,00 |
| 28.08.2015 | 2215008929 | Likvidácia kalu | 4500075970 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 54,60 | |
| 28.08.2015 | 2215008930 | servis vozidla BA563NM | ET/2015/0442 | 4500076157 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 600,00 |
| 28.08.2015 | 2215008931 | Likvidácia kalu | 4500075971 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 39,00 | |
| 28.08.2015 | 2215008932 | Pranie a žehlenie prádla | 4500072760 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 68,86 | |
| 28.08.2015 | 2215008934 | bezpečnostné odevy a ochranné prac.pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500074229;4500077309 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,030,09 |
| 28.08.2015 | 2215008935 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500077025 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 74,70 |
| 28.08.2015 | 2215008936 | reflexné zateplené nohavice | ZM/2012/0263 | 4500069249 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 27,31 |
| 28.08.2015 | 2215008937 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500077023 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 188,13 |
| 28.08.2015 | 2215008938 | rukavice | 4500075035 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 91,20 |