Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012687 | Prenájom dávkovača vody 11/24 | 4500245518 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012688 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0099 | 4500246491 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 49,15 |
| 07.11.2024 | 2224012776 | Znalecký posudok | 4500245484 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 100,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012689 | overenie skúšobných sít | 4500244497 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 1,573,20 | |
| 07.11.2024 | 2224012690 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 07.11.2024 | 2224012777 | prenájom nádob 10/2024 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012691 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0091 | 4500246495 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 33,13 |
| 07.11.2024 | 2224012692 | umývanie BT216FH | 4500245105 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 138,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012694 | Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník | ZM/2021/0060 | 4500244138 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,955,50 |
| 07.11.2024 | 2224012695 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0080 | 4500246496 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 36,09 |