Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012216 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500245633 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 276,50 |
| 28.10.2024 | 2224012217 | ND na BL576AE | 4500245098 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,067,38 | |
| 28.10.2024 | 2224012218 | Pneumatiky | 4500245336 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 913,92 | |
| 28.10.2024 | 2224012219 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500245443 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,290,50 |
| 28.10.2024 | 2224012220 | servis BL094RN | 4500244557 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 232,50 | |
| 28.10.2024 | 2224012221 | servis BT903AT | 4500244554 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 528,60 | |
| 28.10.2024 | 2224012214 | servis BL254VL | 4500245920 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 29,17 | |
| 25.10.2024 | 3024000730 | pokuta za parkovanie | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 25.10.2024 | 3024000731 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Anna Koláriková, Radničné námestie 9, Bratislava, 821 05, SK | 25071954 | 33,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012054 | podpora APV 4Q/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |