Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011831 | provízia predaj DZ 06/24 | ZM/2024/0098 | 4500245479 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 32,32 |
| 18.10.2024 | 2224011832 | provízia predaj DZ 04/24 | ZM/2024/0098 | 4500245478 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 15,47 |
| 18.10.2024 | 2224011833 | provízia predaj DZ 07/24 | ZM/2024/0098 | 4500245477 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 25,87 |
| 18.10.2024 | 2224011834 | Elektroinštalačný materiál | 4500242734 | Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 04991125 | 137,60 | |
| 18.10.2024 | 2224011835 | Nábytok | ET/2023/0037 | 4500244444 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 101,00 |
| 18.10.2024 | 2224011836 | Elektroinštalačný materiál | 4500244726 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 959,10 | |
| 18.10.2024 | 2224011837 | Vrecia LDPE | 4500243243 | Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK | 35776455 | 984,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011838 | ND na vozidlá | 4500244947 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 482,42 | |
| 18.10.2024 | 2224011839 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500244055 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 560,78 |
| 18.10.2024 | 2224011840 | Pneumatiky | 4500244691 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,860,56 |