Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011614 | servis BL929PM | 4500241718 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 748,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011492 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/455/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 13,97 | |
| 14.10.2024 | 2224011615 | servis BL205NR | 4500242836 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 590,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011493 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 323,72 | |
| 14.10.2024 | 2224011616 | Batérie | 4500244647 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 307,85 | |
| 14.10.2024 | 2224011494 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 678,80 | |
| 14.10.2024 | 2224011617 | oprava BA953PN | 4500244637 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 466,00 | |
| 14.10.2024 | 2324008281 | Nájom pozemkov | VP/2019/13369 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,881,35 | |
| 14.10.2024 | 2224011618 | oprava BA953PN | 4500243225 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 995,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011619 | LED trubica | 4500244674 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 885,08 |