Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2026 2226004898 Revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500267882 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,396,00
06.05.2026 2226004899 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500270055 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 566,65
06.05.2026 2226004900 Nájom, upratovacie služby 5/26 ZM/2025/0340 4500270929 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 342,78
06.05.2026 2226004901 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500270128 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,224,10
06.05.2026 2226004902 Studená asfaltová zmes 4500269898 MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK 31681212 1,235,52
06.05.2026 2226004903 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500270249 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 82,50
06.05.2026 2226004904 Oprava a údržba ISD na D1 ZM/2025/0713 4500268844 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,056,92
06.05.2026 2226004905 Oprava ventilátorov ZM/2025/0848 4500267246 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,122,00
06.05.2026 2226004906 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500269584 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 511,00
06.05.2026 2226004907 oprava BT645GY 4500270075 Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK 55916066 159,64