Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.05.2026 2226004802 Stavebný, hutný materiál 4500270300 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 161,78
05.05.2026 2226004803 Doškolenie, preskúšanie zváračov 4500269915 Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r, Račianska 22/A, Bratislava, 831 02, SK 35848821 535,00
05.05.2026 2226004804 IT Služby, softvér ZM/2026/0014 4500265606 brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 52577465 1,930,00
05.05.2026 2226004805 podpora, údržba, rozvoj web.sídla ZM/2025/0490 4500265434 ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK 47504871 3,050,00
05.05.2026 2226004807 Poskytnutie inzercie 04/26 4500267670 NEW STORY MEDIA a. s., Vajnorská 10595/98A, Bratislava -Nové Mesto, 831 04, SK 56308515 1,000,00
05.05.2026 2226004808 Oprava piktogramov ZM/2024/0231 4500268512 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,017,60
05.05.2026 2226004810 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500268648 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,047,80
05.05.2026 2226004811 Oprava kamier na D2 a D4 04/26 ZM/2024/0231 4500268319 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 29,600,40
05.05.2026 2226004812 Rýchlovarná kanvica ET/2025/0021 4500269753 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 34,35
05.05.2026 2226004813 OOPP 4500269808 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 87,76