Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2025 2225002629 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500252744 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 23,003,04
18.03.2025 2225002643 servis BA659AJ 4500251344 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,529,70
18.03.2025 2225002644 oprava mosta D1-047 ZM/2024/0108 4500251145 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,20
18.03.2025 2225002645 oprava mosta a zvodidiel ZM/2024/0108 4500251142 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,021,60
18.03.2025 2225002646 Vakcíny 4500252416 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 187,09
18.03.2025 2225002647 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252256 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 85,37
18.03.2025 2225002648 Kalibrácia Drägeru 4500251993 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 98,63
18.03.2025 2225002649 Spotreba el.energie 2/2025 ZM/2022/0252 4500252647 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 2,621,35
18.03.2025 2225002650 Sprej na kontakty 4500252179 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 141,36
18.03.2025 2225002651 servis BL561LC 4500252306 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 913,46