Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2025 2225003682 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0114 4500254076 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 26,89
09.04.2025 2225003683 licenčná podpora SAP 4-6/25 ZM/2023/0021 4500250897 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 34,187,00
09.04.2025 2225003685 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,562,76
09.04.2025 2225003686 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 651,25
09.04.2025 2225003687 Spotreba elektrickej energie ZM/2024/0351 4500253933 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,528,26
09.04.2025 2225003688 montáž klimatizačnej jednotky 4500252265 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,159,02
09.04.2025 2225003689 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0101 4500254074 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 14,66
09.04.2025 2225003690 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0080 4500254073 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 92,68
09.04.2025 2225003691 Ubytovanie zamestnancov 4500253277 SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01, SK 00158569 570,00
09.04.2025 2225003693 Zmluvné pokuty 4500253944 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 217,782,45