Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.10.2024 2224011162 Oprava a údžba stavieb 4500241200 MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK 53393813 3,100,00
07.10.2024 2224011164 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242554 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,864,80
07.10.2024 2224011165 nájomné sklad Bešeňová 9/24 ZM/2018/0348 4500236735 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
07.10.2024 2224011166 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242327 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
07.10.2024 2224011168 ND na vozidlá 4500243646 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,787,12
07.10.2024 2224011169 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242052 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
07.10.2024 2224011172 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242489 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
07.10.2024 2224011173 ochrana majetku 4Q/24 4500240322 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
07.10.2024 2224011174 kontrola EPS 09/2024 4500230294 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
07.10.2024 2224011175 Likvidácia odpadu 09/24 4500242686 ODPADY - Žilina, s. r. o., Platanová 3229/20, Žilina, 010 07, SK 55645275 259,00