Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2025 2225002805 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500251818 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 163,63
21.03.2025 2225002807 oprava BL803ZS 4500252075 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 831,90
21.03.2025 2225002808 nájom plynových fliaš 02/25 4500253213 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 11,20
21.03.2025 2225002810 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0093 4500253035 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 155,62
21.03.2025 2225002815 Provízie z predaja EDZ 02/25 ZM/2024/0115 4500253038 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,455,62
21.03.2025 2225002826 Kamenivo 63/125 4500252203 Resale SE, Skuteckého 17, Banská Bystrica, 974 01, SK 54661544 657,36
21.03.2025 2225002827 Kamenivo 63/125 4500252119 Resale SE, Skuteckého 17, Banská Bystrica, 974 01, SK 54661544 903,60
21.03.2025 3025000184 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -8,89
21.03.2025 2325002033 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/02139 DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK 31606971 25,255,56
21.03.2025 3025000182 Komunálne odpady 2025 4500252777 Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 01, SK 00313114 886,60