Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.12.2025 2225013368 Jednorazový riad 4500263706 MARK bal, s.r.o., Pri Kalvárii 25A, Trnava, 917 01, SK 36241610 205,66
08.12.2025 2325010144 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08691 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Košeca, Hlavná ulica 494/45, Košeca, 018 64, SK 31912346 4,876,92
08.12.2025 2225013369 výroba hydraulických hadíc 4500263890 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 193,09
08.12.2025 2225013370 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0181 4500264414 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 8,490,00
08.12.2025 2225013371 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0181 4500264419 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,530,00
08.12.2025 2225013372 ND na vozidlá 4500263740 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 946,75
08.12.2025 2225013373 štvrťročná kontrola EPS 12/25 4500263691 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
08.12.2025 2225013374 ND na vozidlá 4500263742 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 945,75
08.12.2025 2225013375 Pracovné náradie, materiál 4500263528 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 662,88
08.12.2025 2225013380 Deratizačné služby 11/25 TT ZM/2023/0414 4500263242 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 103,53