Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2026 2226002252 solankové čerpadlo 4500267407 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,390,22
05.03.2026 2226002254 Medzirevízna prehliadka výťahu 4500267049 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 52,00
05.03.2026 2226002255 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500267174 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,162,00
05.03.2026 2226002256 prenájom, servis prenosných WC ZM/2025/0727 4500266702 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 5,920,00
05.03.2026 2226002257 Oprava tlmiča nárazov 02/26 ZM/2025/0886 4500265676 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,785,70
05.03.2026 2226002258 servis tunela Branisko 02/26 ZM/2025/0740 4500265127 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,255,40
05.03.2026 2226002259 servis technolog. zariadení 02/26 ZM/2025/0713 4500266189 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,228,60
05.03.2026 2226002260 servis D1 Jablonov -Studenec ZM/2025/0740 4500265128 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,477,36
05.03.2026 2226002262 Automatický kávovar ET/2025/0021 4500267208 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 584,50
05.03.2026 2226002263 Zneškodnenie odpadu 02/26 4500265799 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,184,48