Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.11.2025 2225012577 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500251038 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 71,00
19.11.2025 2225012501 Kurz Lektor 4500261087 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 200,00
19.11.2025 2225012494 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1,326,24
19.11.2025 3025000643 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 274,35
19.11.2025 5025000646 Obnova LEI 4500263190 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 55,35
19.11.2025 3025000644 Obnova LEI 4500263190 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 55,35
19.11.2025 3025000645 Náhrada trov konania 4500263193 KOVAL & spol., advokátska kancelári s.r.o., Komenského 3, Banská Bystrica, 974 01, SK 36648892 628,34
18.11.2025 2125000495 Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD ZM/2025/0518 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 16,016,00
18.11.2025 3025000641 Správny poplatok 4500263121 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
18.11.2025 5025000633 Vstupenky na podujatie 4500262844 Green Talk s. r. o., Obchodná 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK 46370773 196,00