Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2025 2225002187 servis BL728RY 4500251964 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 379,92
06.03.2025 2225002188 servis BL675ZV 4500251962 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 370,52
06.03.2025 2225002189 servis BL987TA 4500251963 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 445,53
06.03.2025 5025000381 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 30,782,00
06.03.2025 2225002284 IT materiál 4500250612 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 112,12
06.03.2025 5025000380 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 34,809,00
06.03.2025 2325001348 Nájomná zmluva PO OU BB OVBP2-2023-036984:SD Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 608,88
06.03.2025 5025000380 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 34,809,00
06.03.2025 2225002169 Oprava BL943CR 4500249638 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 2,240,00
05.03.2025 2225001998 nájom nebyt. priest. 02/25 ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00