Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2025 2225002640 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,239,00
18.03.2025 2225002641 zásobník na mydlo 4500251642 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
18.03.2025 2225002642 servis traktora BA191AL 4500251341 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,431,71
18.03.2025 2225002629 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500252744 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 23,003,04
18.03.2025 2225002643 servis BA659AJ 4500251344 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,529,70
18.03.2025 2225002644 oprava mosta D1-047 ZM/2024/0108 4500251145 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,20
18.03.2025 2225002645 oprava mosta a zvodidiel ZM/2024/0108 4500251142 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,021,60
18.03.2025 2225002646 Vakcíny 4500252416 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 187,09
18.03.2025 2225002647 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252256 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 85,37
18.03.2025 2225002648 Kalibrácia Drägeru 4500251993 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 98,63