Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2025 2225006359 technické zabezp. ozvučenie 4500255300 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 900,00
18.06.2025 2225006361 servis BL669XS 4500256435 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 118,29
18.06.2025 2225006362 Patch kábel 4500252992 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 20,70
17.06.2025 5025000427 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 22,025,00
17.06.2025 2125000232 Software 4500248973 ADASTRA, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, 811 07, SK 35874244 9,775,00
17.06.2025 2225006330 Chlorid sodný 4500256512 CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK 51324440 12,75
17.06.2025 3025000432 Správny poplatok 4500256579 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
17.06.2025 2225006304 Vyúčtovanie Noriem STN 4500256195 NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ 26249324 13,40
17.06.2025 2225006305 servis ČOV 4500256196 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 175,50
17.06.2025 2225006306 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500256120 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 152,00