Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.03.2026 5026000396 Účasť na konferencii 4500268514 M KREO, s.r.o., Murgašova 1298/16, Žilina, 010 01, SK 43979033 6,150,00
17.03.2026 2326004242 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2026/04572 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,512,01
17.03.2026 2226002770 Vyúčtovanie účasti na konferencii 4500266750 Slovenská asociácia koučov, Tajov 1127, Tajov, 976 34, SK 42004845 308,00
17.03.2026 2226002735 spotreba elektrickej energie 02/2026 ZM/2025/0941 4500267439 Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK 50110276 2,473,77
17.03.2026 2226002736 servis, oprava PZ, PHP 03/26 4500268090 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 627,68
17.03.2026 2226002737 Konzultačná činnosť 02/26 ZM/2025/0426 4500259689 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 8,645,00
17.03.2026 2226002738 údržba, servis GPS 03/26 ZM/2025/0699 4500267960 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 720,00
17.03.2026 2226002739 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500265658 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 22,343,00
17.03.2026 2226002740 Oprava DBZ na R4 02/26 ZM/2024/0477 4500264626 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,122,40
17.03.2026 2226002741 Oprava DBZ na D1 02/26 ZM/2024/0477 4500264631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,956,30