Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.03.2026 2226003175 Servis stroja Kärcher 4500268136 Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, Nimnica, 020 71, SK 46537678 212,00
30.03.2026 2226003176 Oprava turbodúchadla 4500268120 Bohuš Baranovič Auto-Pneumat servis, Žilinská 611/90, Piešťany, 921 01, SK 32838417 300,00
30.03.2026 2226003177 pranie OOPP 3/26 4500268588 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 386,65
30.03.2026 2226003178 Oprava BA327PU 4500268632 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 431,04
30.03.2026 2226003179 servis BT808AK 4500268624 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 356,71
30.03.2026 2226003180 servis BA443NJ 4500268627 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 353,49
30.03.2026 2226003181 Servis BL813NO 4500267290 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 493,72
30.03.2026 2226003182 servis strojov Reform Metrac 4500266229 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 440,00
30.03.2026 2226003183 výroba kovových platní 4500268190 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 128,64
30.03.2026 2226003184 spotrebný, spojovací materiál 4500268698 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 530,88