Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2023 2323007306 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07278 . Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 1 346,40 03.08.2023 10.07.2023 VP/2023/07278 Pivovarská 9 Veľký Šariš 082 21 SK 31648479 1,346,40
10.07.2023 2123000393 Zmluva o Dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0463 BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, WARSZAWA, 01-204, PL 010732630 763,487,62
10.07.2023 2223007362 prenájom dávkovača vody . 4500222539 AQUA PRO EUROPE, a.s. 33,00 01.08.2023 10.07.2023 4500222539 Pod Furčou 7 Košice 040 01 SK 50886771 33,00
10.07.2023 2223007356 tvorba vizuálnych diel . 4500221965 Filip Kulišev - Amazing Planet 2 403,00 02.08.2023 10.07.2023 4500221965 Pod Rovnicami 3245/29 Bratislava-Karlova Ves 841 05 SK 43152678 2,403,00
07.07.2023 2223007352 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500221113 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,673,41
07.07.2023 2223007214 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 47,003,73
07.07.2023 2223007218 servis BL848GY 4500222544 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 120,00
07.07.2023 2223007219 pranie OOPP 6/2023 4500221309 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 389,25
07.07.2023 2223007220 pranie OOPP 6/2023 4500222175 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 114,85
07.07.2023 2223007221 Potraviny 4500220303 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 135,42