Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | 2323007041 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07212 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 6,347,10 | |
| 22.06.2023 | 2323007042 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07229 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 1,272,70 | |
| 22.06.2023 | 2323007379 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07509 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 194,046,49 | |
| 22.06.2023 | 2323007380 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07540 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 117,779,69 | |
| 22.06.2023 | 2223006547 | Diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500222050 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 774,56 |
| 22.06.2023 | 2223006535 | Podpora APV 06/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 22.06.2023 | 2223006590 | Servis EDZ 06/2023 | 4500221408 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 480,00 | |
| 22.06.2023 | 2223006617 | Mazivá, chemikálie | 4500221803 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 490,36 | |
| 22.06.2023 | 2223006541 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500221863 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 184,07 |
| 22.06.2023 | 2223006542 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500222077 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 154,38 |