Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.06.2023 2223006878 servis BL543US 4500221553 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,826,22
29.06.2023 2223006881 Doska preglejka 4500222031 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 262,50
29.06.2023 2223006886 OOPP 4500220783 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 3,352,02
29.06.2023 2223006870 Elektroinštalačný materiál 4500222180 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 685,00
29.06.2023 2223006885 Výstražné svetlo 4500222059 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 290,00
29.06.2023 2223006889 motorová píla 4500222384 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 474,20
29.06.2023 2223006859 analýza vôd z ČOV 4500221293 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 330,00
29.06.2023 3023000538 mini sat tv 7/23-7/24 4500222372 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 143760 82,80
29.06.2023 2223006835 Prenájom rohoží 5.-6./23 ZML/441/2010 4500221201 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 87,24
29.06.2023 2223006882 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 251,76