Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003887 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0037 | 4500215161 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 4,037,50 |
| 20.04.2023 | 2223003888 | pranie OOPP 3/23 | 4500217196 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 84,18 | |
| 20.04.2023 | 2223003899 | Odborné prehliadky, | 4500218345 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 45,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003903 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218814 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 542,20 | |
| 20.04.2023 | 2223003904 | Pracovné náradie | 4500218972 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 110,95 | |
| 20.04.2023 | 2223003912 | Pracovné náradie | 4500218209 | TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice, 040 11, SK | 36213241 | 998,40 | |
| 20.04.2023 | 2223003919 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500217363 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 979,20 | |
| 20.04.2023 | 2223003977 | oprava BL438CR | 4500218137 | Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK | 53307771 | 220,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003979 | Drogistický tovar | 4500218965 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 281,25 | |
| 20.04.2023 | 2223003880 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209,38 |