Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 2223005883 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500220932 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 180,00 | |
| 07.06.2023 | 2323006674 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/734/2020/Šalková/1888 | MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36039225 | 1,560,60 | |
| 07.06.2023 | 3023000485 | Telekomunikač.služby | 4500213857 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 07.06.2023 | 2223005970 | Oprava BL205NM | 4500220916 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 1,129,01 | |
| 07.06.2023 | 2223005882 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 325,95 | |
| 07.06.2023 | 2223005903 | Spojovací, spotr mat | 4500218042 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 931,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005904 | Elektroinštalačný m. | 4500218041 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 960,00 | |
| 07.06.2023 | 2323007167 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07312 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 207,57 | |
| 07.06.2023 | 2223005862 | Pneumatiky | 4500221095 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 2,108,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005845 | oprava vozoviek D1 05/23 | ZM/2019/0303 | 4500218442 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 37,667,00 |