Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 2223005865 | mesačné náklady 11-12/22 | ZM/2022/0436 | 4500220279 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 2,103,82 |
| 07.06.2023 | 2223005887 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,051,84 | |
| 07.06.2023 | 2223005856 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0332 | 4500216857 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,390,00 |
| 07.06.2023 | 2223005857 | Revízie elektrických zar. | 4500216871 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 160,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005858 | Kontrola komínov 05/2023 | 4500219576 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 284,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005859 | revízia OOPP 06/2023 | 4500221252 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 75,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005861 | ND na vozidlá, materiál | 4500221048 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 350,44 | |
| 07.06.2023 | 2223005863 | ND na vozidlá | 4500220528;4500220469;4500220386 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 331,34 | |
| 07.06.2023 | 2223005866 | Oprava terminálu CS PHM | 4500221012 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 180,05 | |
| 07.06.2023 | 2223005867 | Skriňa kovová archívna | ZM/2021/0225 | 4500220472 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 3,595,60 |