Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 2323006187 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/02975 | Biofarma Turie a. s., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK | 36845264 | 235,22 | |
| 10.05.2023 | 2223004618 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 29,064,10 | |
| 10.05.2023 | 2123000211 | stanovenie VŠH pozemkov TZ v k.ú. Lietavská Lúčka | OBJ/19686/2023 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 850,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004638 | ND na vozidlá | 4500219864 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 981,67 | |
| 10.05.2023 | 2223004663 | IT softvér, služby | ET/2023/0018 | 4500219877 | eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, Košice, 040 13, SK | 36597767 | 10,930,00 |
| 10.05.2023 | 2323006165 | Návrhy na vyvlastnenia | 30600/990/2022/Šalková/1888/4065 | COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina, 963 01, SK | 00169021 | 550,80 | |
| 10.05.2023 | 2223004637 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500219440 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,789,42 |
| 10.05.2023 | 2223004639 | Stavebný, hutný mat. | 4500218392 | ZIPPA, s.r.o., Obchodná 4, Piešťany, 921 01, SK | 34103961 | 980,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004641 | Pneuservis BA187MC | 4500219451 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 577,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004643 | Nábytok - skriňa, stôl | ZM/2022/0173 | 4500216638 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,238,80 |