Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2023 2223004545 Pranie prádla 04/2023 4500218745 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 331,75
09.05.2023 2223004571 Pracovné náradie, mat. 4500219481 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 440,65
09.05.2023 2223004546 montáž inštalačného mat. 4500216223 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,022,80
09.05.2023 5023000409 ubytovanie 29.05.-31.5/23 4500219972 GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ 45245401 1,973,00
09.05.2023 2223004547 Servis osvetlenia 04/2023 4500216925 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 997,00
09.05.2023 2223004572 Batéria FLUKE 4500219027 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 198,60
09.05.2023 2223004551 Čistiace a toaletné potreby 4500219036 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,044,25
09.05.2023 2223004582 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500218915 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 664,20
09.05.2023 2223004570 Pracovné náradie, mat. 4500219478 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 375,72
09.05.2023 2223004584 OaÚ poist. udalosti ZM/2019/0085 4500217628 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,750,00